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Las ventas crecen un 7% para Arca Continental, S.A.B.

México Procesos / Envases Bebidas

Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV: AC*) (“Arca Continental” o “AC”), el segundo embotellador más grande de Coca-Cola en América Latina, anunció sus resultados para el segundo trimestre. Ventas netas incrementaron 7.0% con respecto al 2T17, a Ps. 41,126 millones. EBITDA alcanzó Ps. 7,540 millones con un margen de 18.3%, un aumento de 2.1% respecto al mismo trimestre del año pasado. Utilidad Neta aumentó 30.6% a Ps. 2,678 millones con un margen de 6.5%.

“En el segundo trimestre del año, hemos alcanzado un crecimiento de Ventas y Utilidad Neta de 7% y 31%, respectivamente, gracias al enfoque innovador de ejecución en el punto de venta y portafolio de productos, para atender mejor las necesidades de nuestros clientes y consumidores, combinado con el despliegue de iniciativas de precio-empaque en la mayoría de nuestras operaciones, que tendrán su mayor impacto en la segunda mitad de este año”, dijo Francisco Garza Egloff, Director General de Arca Continental.

“En un entorno de volatilidad económica y política en la mayoría de los mercados que atendemos, en 2018, reiteramos nuestro firme compromiso para avanzar en la consolidación de nuestras operaciones, manteniendo la competitividad y calidad de servicio a clientes que ha distinguido a la empresa a lo largo de su historia, con el fin de estar en una posición favorable para seguir entregando resultados rentables y sustentables a los accionistas”, agregó.
Las cifras presentadas en este reporte se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS.

Con fecha del 1 de abril y 25 de agosto de 2017 se anunció la integración de Coca-Cola Southwest Beverages (CCSWB) y Great Plains Coca-Cola Bottling Company, respectivamente, a nuestras operaciones iniciando su consolidación el mismo día, por lo cual este reporte contiene en el acumulado de 2017 tres meses de resultados de CCSWB.

Las ventas netas consolidadas del 2T18 se incrementaron 7.0% (5.6% sin efecto cambiario y sin CCSWB) alcanzando los Ps. 41,126 millones. Acumulado a junio 2018, alcanzaron los Ps. 78,247 millones, un incremento de 23.7% (5.0% sin efecto cambiario y sin CCSWB) comparado con el año anterior.
El volumen durante el 2T18 se incrementó 4.8% a 521 MCU sin incluir el agua en garrafón.
Carbonatados mostró un alza de 3.1%, mientras que agua personal y no carbonatados mostraron incrementos de 11.8% y 11.2%, respectivamente.

El costo de ventas durante el 2T18 siguió presionado por el incremento en precio de materias primas como el PET y en menor proporción el azúcar, aumentando 5.2%. La utilidad bruta consolidada aumentó a Ps. 18,204 millones un 9.3% mayor respecto al 2T17 reflejando un margen bruto de 44.3%.
Durante el año, la utilidad bruta consolidada alcanzó Ps. 34,409 millones y un margen bruto de 44.0%, 70 puntos base menor respecto al 2017.
Los gastos de administración y venta incrementaron de Ps. 11,317 millones a Ps. 12,882 millones un 13.8% mayor que en el 2T17; reflejando la integración de Oklahoma en Estados unidos y mayores gastos de depreciación y combustible en México. Acumulado al mes de junio de 2018, los gastos de administración y venta alcanzaron Ps. 25,079 millones, un aumento de 30.3% y representa un 32.1% con respecto de las ventas principalmente por la consolidación de CCSWB en el 2T17.
En el 2T18, la utilidad de operación consolidado alcanzó Ps. 5,449 millones para un aumento de 3.1% con respecto al 2T17, y un margen de 13.2%. En la primera mitad del año, la utilidad de operación creció 6.2% alcanzando Ps. 9,290 millones y un margen operativo de 11.9%.

Durante el 2T18, el flujo de caja operativo ("EBITDA") consolidado aumentó 2.1% a Ps. 7,540 millones y un margen de 18.3%. Acumulado a junio de 2018, alcanzó los Ps. 13,453 millones, 8.6% mayor que en el 2017 con un margen de 17.2%. Sin incluir el efecto cambiario y CCSWB el EBITDA, incrementó 1.2% en 2T18 y 1.0% a junio 2018.

El resultado integral de financiamiento en el trimestre fue de Ps. 855 millones, 34.6% menor comparado contra Ps. 1,308 millones en el 2T17, principalmente por ganancia cambiaría por una mayor posición monetaria en dólares, arcialmente contrarrestada por un incremento en los gastos por interés por la deuda de CCSWB. En lo que va del año, alcanzó los Ps. 2,272 millones, 17.0% mayor al año anterior.
En el 2T18, la provisión para el pago de impuestos refleja una tasa efectiva de 28.5% para un monto de Ps. 1,310 millones, 9.1% mayor respecto al mismo trimestre del año anterior. Acumulado al mes de junio la tasa efectiva fue 29%, 180 puntos básicos menor al 2017.

La utilidad neta para este trimestre alcanzó Ps. 2,678 millones, 30.6 % mayor, reflejando un margen de 6.5% y en la primera mitad del año, Ps. 4,005 millones, reflejando un margen de 5.1%.

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